图书介绍
跟网校学内部审计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

- 中华会计网校编著 著
- 出版社: 北京:人民出版社
- ISBN:9787010116457
- 出版时间:2013
- 标注页数:277页
- 文件大小:90MB
- 文件页数:287页
- 主题词:内部审计
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图书目录
第一章 内部控制概述1
第一节 内部控制概述2
第二节 内部控制要素6
第三节 企业层面的内部控制和业务层面的内部控制20
第四节 内部控制的组织实施25
第二章 内部审计概述34
第一节 内部审计概述35
第二节 内部审计机构和内部审计人员41
第三节 内部审计准则、质量控制和职业道德47
第四节 企业内部审计的基本流程58
第三章 人际关系63
第一节人际关系概述64
第二节 处理人际关系的方式和方法68
第四章 审计计划75
第一节 年度审计计划76
第二节 项目审计计划与审计方案80
第三节 审计通知书82
第五章 审计证据和审计工作底稿84
第一节 审计证据85
第二节 分析性复核96
第三节 审计工作底稿100
第六章 重要性与审计风险104
第一节 风险管理审计105
第二节 重要性与审计风险109
第七章 审计抽样115
第一节 审计抽样的定义116
第二节 抽样程序和方法117
第三节 抽样结果的评价119
第八章 舞弊的预防、检查与报告121
第一节 内部审计中与舞弊相关的责任122
第二节 舞弊的预防、检查和报告132
第九章 利用他人的工作137
第一节 利用外部审计138
第二节 利用专家的工作141
第十章 绩效审计145
第一节 经济性审计146
第二节 效果性审计152
第三节 效率性审计158
第十一章 信息系统审计166
第一节 概述167
第二节 审计计划与审计实施174
第三节 审计报告与后续工作180
第十二章 审计报告185
第一节 审计报告概述186
第二节 审计报告的基本格式、编制程序和方法192
第十三章 结果沟通和后续审计202
附录208
内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计208
内部审计实务指南第2号——物资采购审计233
内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南254
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