图书介绍
无师自通 2003年注册会计师全国统考速成指导用书 审计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

- 周勤业主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:7810499025
- 出版时间:2003
- 标注页数:272页
- 文件大小:15MB
- 文件页数:285页
- 主题词:审计学-会计师-资格考核-自学参考资料
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图书目录
第一章 注册会计师审计概论3
【考情趋势】3
【考点精解】3
一、注册会计师审计的起源与发展3
二、注册会计师审计的基本概念4
三、注册会计师审计的目的5
四、注册会计师审计的对象6
五、审计监督体系6
六、注册会计师审计与政府审计的区别6
七、注册会计师审计与内部审计的区别6
【本章题典】7
【题典答案】9
第二章 注册会计师行业管理11
【考情趋势】11
【考点精解】11
一、注册会计师的注册登记11
二、注册会计师业务范围12
三、会计师事务所13
四、注册会计师协会14
五、中国注册会计师行业的管理体制14
【本章题典】14
【题典答案】17
【考情趋势】19
【考点精解】19
一、独立审计准则19
第三章 注册会计师职业规范体系19
二、独立审计基本准则20
三、质量控制准则22
四、注册会计师职业道德基本准则26
五、职业后续教育准则28
【本章题典】28
【题典答案】33
【考点精解】37
一、注册会计师的法律责任概述37
第四章 注册会计师的法律责任37
【考情趋势】37
二、注册会计师法律责任的成因39
三、注册会计师法律责任的种类40
四、中国注册会计师的法律责任41
五、注册会计师如何避免法律诉讼42
【本章题典】42
【题典答案】45
二、我国独立审计的总目标48
一、审计总目标的演变48
第五章 审计目标与审计范围48
【考情趋势】48
【考点精解】48
三、管理当局对会计报表的认定49
四、具体审计目标50
五、审计过程与审计目标的实现51
六、审计业务约定书52
七、审计范围53
【本章题典】54
【题典答案】57
【考点精解】60
一、审计证据的种类60
第六章 审计证据与审计工作底稿60
【考情趋势】60
二、审计证据的特性61
三、审计证据的获取64
四、审计程序与审计证据、认定的关系65
五、审计程序的分类65
六、审计证据的整理与分析66
七、审计工作底稿的定义、分类及作用66
八、审计工作底稿的形成66
九、审计工作底稿的复核67
十、审计档案的管理68
十一、审计档案的保密与调阅69
【本章题典】69
【题典答案】73
第七章 审计计划、重要性及审计风险77
【考情趋势】77
【考点精解】77
一、了解被审计单位的基本情况77
二、审计的重要性80
三、审计风险83
四、初步审计策略85
【本章题典】86
【题典答案】90
第八章 内部控制及其测试与评价94
【考情趋势】94
【考点精解】94
一、内部控制的目标与要素94
二、了解与记录内部控制97
三、内部控制测试99
四、内部控制评价及实质性测试设计102
五、管理建议书103
【本章题典】105
【题典答案】107
第九章 审计测试中的抽样技术110
【考情趋势】110
【考点精解】110
一、审计抽样的定义及种类110
二、样本的设计与选取112
三、抽样结果的评价114
【本章题典】115
【题典答案】117
【考点精解】120
一、销售与收款循环的特性120
第十章 销售与收款循环审计120
【考情趋势】120
二、内部控制测试和交易的实质性测试122
三、主营业务收入审计123
四、应收账款审计125
五、坏账准备审计129
六、其他相关账户审计129
【本章题典】131
【题典答案】134
一、购货与付款循环的特性138
【考点精解】138
第十一章 购货与付款循环审计138
【考情趋势】138
二、内部控制测试和交易的实质性测试140
三、应付账款审计141
四、固定资产和累计折旧审计143
五、其他相关账户审计148
【本章题典】150
【题典答案】153
一、生产循环的特性155
【考点精解】155
【考情趋势】155
第十二章 生产循环审计155
二、内部控制测试和交易的实质性测试156
三、存货成本审计158
四、分析性复核158
五、存货的监盘159
六、存货计价审计和截止测试161
七、应付工资审计163
八、其他相关账户的审计163
【本章题典】163
【题典答案】166
第十三章 筹资与投资循环审计168
【考情趋势】168
【考点精解】168
一、筹资与投资循环的特性168
二、内部控制测试与交易的实质性测试169
三、借款审计172
四、所有者权益审计174
五、投资审计177
六、其他相关账户审计178
【本章题典】179
【题典答案】181
第十四章 货币资金与特殊项目审计183
【考情趋势】183
【考点精解】183
一、货币资金与业务循环183
二、内部控制测试184
三、现金审计185
四、银行存款审计187
五、特殊项目审计189
【本章题典】204
【题典答案】207
一、审计报告编制前的工作210
【考点精解】210
第十五章 终结审计与审计报告210
【考情趋势】210
二、审计报告概述215
三、审计报告准则216
四、审计报告的基本类型218
五、审计报告的编制235
六、期后发现的事实235
七、特殊目的的审计报告237
【本章题典】240
【题典答案】244
【考点精解】248
一、验资248
第十六章 与审计相关的其他鉴证业务248
【考情趋势】248
二、盈利预测审核255
三、内部控制审核259
四、基建工程预算、结算、决算审核260
【本章题典】261
【题典答案】263
附录 2003年注册会计师全国统一考试《审计》模拟试卷及参考答案265
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